Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan wg Zarządzenia Nr 248/IV/2004 Burmistrza
MiG Pleszew z dnia 30.06.2004 r. |
Zmiana |
Plan po zmianach |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
454 648 |
900 |
455 548 |
w tym: |
80195 |
|
Pozostała działalność |
23 700 |
900 |
24 600 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
22 700 |
22 700 | |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000 |
1 000 | |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
900 |
900 | |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 385 386 |
-40 919 |
5 344 467 |
w tym: |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 711 200 |
-90 000 |
1 621 200 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 711 200 |
-440 000 |
1 271 200 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
350 000 |
350 000 | |
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
93 288 |
350 |
93 638 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
93 288 |
350 |
93 638 |
|
85295 |
|
Usługi opiekuńcze |
5 800 |
48 731 |
54 531 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 800 |
5 800 | |
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
48 731 |
48 731 | |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 737 672 |
96 154 |
6 833 826 |
w tym: |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
220 309 |
96 154 |
316 463 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
220 309 |
96 154 |
316 463 |
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Plan wg Zarządzenia Nr 248/IV/2004 Burmistrza MiG Pleszew z dnia 30.06.2004 r. |
Zmiana |
Plan po zmianach |
758 |
|
Różne rozliczenia |
473 947 |
- 45 000 |
428 947 |
w tym: |
75818 |
Rezerwa ogólna |
423 947 |
- 45 000 |
378 947 |
|
|
a) wydatki bieżące |
423 947 |
- 45 000 |
378 947 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
17 679 323 |
45 900 |
17 725 223 |
w tym: |
80101 |
Szkoły podstawowe |
8 737 448 |
45 000 |
8 782 448 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
8 437 448 |
45 000 |
8 482 448 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
6 879 000 |
6 879 000 | |
|
|
b) wydatki majątkowe |
300 000 |
300 000 | |
|
|
- inwestycje |
300 000 |
300 000 | |
80195 |
Pozostała działalność |
89 000 |
900 |
89 900 | |
|
|
a) wydatki bieżące |
89 000 |
900 |
89 900 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
8 896 056 |
-40 919 |
8 855 137 |
w tym: |
85203 |
Ośrodki wsparcia |
568 550 |
-19 500 |
549 050 |
|
|
zadania zlecone |
273 900 |
273 900 | |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
568 550 |
-19 500 |
549 050 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
373 300 |
373 300 | |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 564 148 |
2 564 148 | |
|
|
zadania zlecone |
2 537 305 |
2 537 305 | |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
2 547 305 |
2 547 305 | |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
47 584 |
57 000 |
104 584 |
|
|
zadania zlecone |
16 843 |
16 843 | |
|
|
b) wydatki majątkowe |
16 843 |
16 843 | |
|
|
- inwestycje |
16 843 |
16 843 | |
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 872 900 |
-90 000 |
1 782 900 |
|
|
zadania zlecone |
1 711 200 |
-440 000 |
1 271 200 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
1 872 900 |
-90 000 |
1 782 900 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
85 000 |
85 000 | |
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 198 700 |
19 500 |
1 218 200 |
|
|
zadania zlecone |
482 000 |
482 000 | |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
1 168 700 |
19 500 |
1 188 200 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
1 027 000 |
1 027 000 | |
|
|
b) wydatki majątkowe |
30 000 |
30 000 | |
|
|
- inwestycje |
30 000 |
30 000 | |
|
85278 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
93 288 |
350 |
93 638 |
|
|
zadania zlecone |
93 288 |
350 |
93 638 |
|
|
a) wydatki bieżące |
93 288 |
350 |
93 638 |
|
85295 |
Pozostała działalność |
255 470 |
48 731 |
304 201 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
255 470 |
48 731 |
304 201 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
24 490 |
24 490 | |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6 356 510 |
96 154 |
6 452 664 |
w tym: |
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
385 610 |
385 610 | |
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
385 610 |
385 610 | ||
|
- wynagrodzenia i pochodne |
50 |
150 |
200 | |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 149 400 |
96 154 |
1 245 554 | |
|
|
a) wydatki bieżące |
964 400 |
96 154 |
1 060 554 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
185 000 |
185 000 | |
|
|
- inwestycje |
185 000 |
185 000 |