Zarządzenie Nr 289 / IV / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2004 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XVIII / 110 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/IV/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 217 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XX / 121 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 224 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXI / 128 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 245 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 248 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 265 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Uchwałą Nr XXII / 142 / 2004 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, zmienionej Zarządzeniem Nr 276 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany:
-
W planie dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan wg Zarządzenia Burmistrza MiG Pleszew z dnia 27.09.2004 |
Zmiana |
Plan po zmianach |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 375 192 |
102 400 |
5 477 592 |
w tym: |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 554 148 |
102 400 |
2 656 548 |
|
w tym: |
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 537 305 |
102 400 |
2 639 705 |
-
W planie wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:
Dz. |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Plan wg Zarządzenia Burmistrza MiG Pleszew z dnia 27.09.2004 r |
Zmiana |
Plan po zmianach |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
821 610 |
|
821 610 |
w tym: |
75416 |
Straż Miejska |
264 610 |
|
264 610 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
223 300 |
|
223 300 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
195 215 |
- 1 215 |
194 000 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
41 310 |
|
41 310 |
|
|
- inwestycje |
41 310 |
|
41 310 |
852 |
|
Pomoc społeczna |
8 893 662 |
102 400 |
8 996 062 |
w tym: |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 564 148 |
102 400 |
2 666 548 |
|
|
zadania zlecone |
2 537 305 |
102 400 |
2 639 705 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
2 547 305 |
102 400 |
2 649 705 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
104 584 |
|
104 584 |
|
|
zadania zlecone |
16 843 |
|
16 843 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
16 843 |
|
16 843 |
|
|
- inwestycje |
16 843 |
|
16 843 |
w tym: |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
1 782 900 |
50 000 |
1 832 900 |
|
|
zadania zlecone |
1 271 200 |
|
1 271 200 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
1 782 900 |
50 000 |
1 832 900 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
85 000 |
- 46 528 |
38 472 |
w tym: |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 160 000 |
- 50 000 |
2 110 000 |
|
|
a) wydatki bieżące |
2 160 000 |
- 50 000 |
2 110 000 |
w tym: |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1 235 325 |
|
1 235 325 |
|
|
zadania zlecone |
482 000 |
|
482 000 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
1 205 325 |
|
1 205 325 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
1 044 125 |
- 9 479 |
1 034 646 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
- inwestycje |
30 000 |
|
30 000 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
888 922 |
|
888 922 |
w tym: |
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
816 500 |
15 000 |
831 500 |
|
|
a) wydatki bieżące (w tym:) |
816 500 |
15 000 |
831 500 |
|
|
- wynagrodzenia i pochodne |
340 000 |
|
340 000 |
w tym: |
92695 |
Pozostała działalność |
65 000 |
- 15 000 |
50 000 |
|
|
a) wydatki bieżące |
61 350 |
- 15 000 |
46 350 |
|
|
b) wydatki majątkowe |
3 650 |
|
3 650 |
|
|
- inwestycje |
3 650 |
|
3 650 |
§ 2
Budżet po zmianach wynosi:
-
Dochody budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 48.384.886 zł
w tym:
- dotacja celowa na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.530.987 zł
-
Wydatki budżetu miasta i gminy Pleszew na rok 2004 - 47.169.665 zł
w tym:
- wydatki na zadania bieżące ustawowo zlecone w kwocie 5.214.524 zł,
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 289 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 29 października 2004 roku
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (znak FB.I-3.3011-406/04) z dnia 14 października 2004 roku, zwiększono plan dotacji celowej na rok 2004 w dziale 852, rozdz. 85212, § 2010 o kwotę 102.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
W związku z niższymi niż planowano wydatkami na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) zmniejszono o kwotę 50.000 zł plan wydatków w w/w rozdziale jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę plan wydatków na zasiłki celowe (rozdz. 85214). W rozdziale 85214 zmniejszono także o kwotę 46.528 wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wysokości 38.472 zł. Ponadto dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, pozostawiając plan wydatków bieżących w tym rozdziale bez zmian, ale zmniejszając o kwotę 9.479 zł plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych - do wysokości 1.034.646 zł.
O kwotę 15.000 zł zwiększony został plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdz. 92604) a jednocześnie zmniejszony, o tą samą kwotę, plan wydatków dotyczący pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92695).
Ponadto dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących rozdziału 75416 – Straż Miejska, pozostawiając plan wydatków bieżących w tym rozdziale bez zmian, ale zmniejszając o kwotę 1.215 zł plan wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych - do wysokości 194.000 zł.